Заполнить декларацию 3-ндфл

Содержание:

Варианты подачи документа

Подать декларацию можно несколькими способами:

  • через личный кабинет налогоплательщика;
  • с помощью портала Госуслуг.

В первом случае нужно, воспользовавшись данными регистрационной карты, выданной в налоговой инспекции, заполнить шаблон и отправить с помощью телекоммуникационного канала связи в ФНС. В личном кабинете можно отследить статус данной операции.

Во втором случае алгоритм похож, но после отправки документа ему присваивается номер, необходимый при обращении в налоговую. Статус также можно увидеть в своём кабинете. Нужно помнить, что налоговой инспекции потребуется оригинал с подписью.

Пересылка пакета документов обычной электронной почтой пока не может осуществляться в связи с очевидной небезопасностью такого метода. Отправка должна осуществляться только через официальные каналы связи.

Налоговая декларация на доходы физических лиц 3-НДФЛ

Главное и самое сложное для многих как раз и является заполнение этой самой декларации. Конечно, можно не утруждать себя и пойти в конторку, которая этим занимается. Благо их сейчас имеется не мало и обычно рядом с самой налоговой. Но не всегда стоимость услуги сопоставима с суммой ожидаемого возврата средств. У нас на сегодня её цена составляет 300 рублей.

Поэтому я и предлагаю сделать это самим. Времени обычно у пенсионеров предостаточно, да и мозгам такая разминка не повредит. А награда не заставит себя долго ждать. Десять дней даётся на рассмотрение и тридцать на возврат Вашего вычета. В качестве «бонуса» экономия на заполнении бланков 3-НДФЛ. Но для начала подготовьте необходимые документы.

Документы необходимые для декларации и получения социального вычета на лечение

  1. справка по форме 2-НДФЛ (берётся по месту получения дохода, на работе, в негосударственном пенсионном фонде и т. д.);
  2. заявление на возврат (заполняется на сайте ИФНС);
  3. лицензия учреждения, где Вы получали мед услуги (берётся в мед учреждении);
  4. договор на оказание этих услуг (берётся в мед учреждении);
  5. справка об оплате (берётся в мед учреждении);
  6. платёжные документы или чеки (берутся в мед учреждении);
  7. реквизиты банка, куда нужно будет перечислить Вам деньги (это не документ, но данные нужно будет указывать в заявлении на возврат);

Кстати все эти документы потребуют если Вы обратитесь в какую-нибудь организацию по заполнению налоговой декларации. Но справедливости ради скажу, что заявление на возврат они сделают для Вас сами. К сведению, если заполнять в электронном виде и отправлять через интернет, то например, лицензия и платёжные документы вроде бы как и не требуются.

Но лучше не рисковать, тем более, что при обращении в мед учреждение все эти бумажки Вам распечатают и отдадут. Обычно в солидных заведениях имеется база данных на этот счёт за несколько последних лет. Так что останется только расписаться в нужных местах и отсканировать эти мед документы для того чтобы потом прикрепить их файлы к Вашей декларации 3-НДФЛ.

Как заполнить НДФЛ-3 на возврат процентов по ипотеке (пример заполнения)

Титульный лист

  • Если это ваша первая декларация, то в «Номер корректировки» укажите «0 – -«В поле «Отчетный период» внесите год, за который возвращаете налоговые средства.
  • Чтобы заполнить «Код налогового органа» посетите сайт вашей налоговой службы.
  • Код по ОКАТО уточняйте в том же месте где и код налогового органа.
  • Стандартный код категории налогоплательщика 760, если вы физическое лицо.

ИНН вводить необязательно, но если вы его знаете, то лучше указать всех заполняемых листах. Ваш ИНН узнавайте по адресу: www.nalog.ru.

Когда ИНН не вписывается, требуется предоставить информацию о себе:

  1. полное ФИО;
  2. дата рождения;
  3. паспортные данные: дата выдачи, номер и его серия, кем выдан;
  4. код удостоверяющего документа (его вида);
  5. выбор статуса налогоплательщика. Всего их два, если вы налоговый резидент РФ – указываете 1, если нет – 2;
  6. вносите номер своего мобильного телефона;
  7. прописываете количество заполненных страниц.

Первый раздел

Чтобы его заполнить, обратитесь к справке 2-НДФЛ, содержащую информацию о доходах.

Просчитайте их и внесите в раздел помесячные доходы.

Шестой раздел

Этот раздел содержит в себе информацию про суммы налога, которые подлежат уплате.

  • Изначально вам потребуется вписать КБК (код бюджетной классификации).
  • После этого внесите код по ОКАТО территории, где уплачивался налог (содержится в справке 2-НДФЛ) и сумму, которая была удержана с вас на оплату налога.

Лист А

Здесь вы указываете свой доход, с которого уплатили 13%.

  • Впишите наименование фирмы вашего работодателя, а также её реквизитные данные. Перечень всех нужных данных присутствует справке НДФЛ-2.
  • Внесите общую сумму, полученную от этой организации и сумму уплаченного налога.

Лист Ж1

Сначала внесите информацию в первый раздел.

Для того, чтобы его заполнить, обратитесь к справке 2-НДФЛ о ваших доходах. Просчитайте их и внесите в раздел помесячные доходы.

Раздел 2 заполнить сложнее, но вполне реально.

Возьмите детализацию по уплаченным вами налогам на месте работы и тогда проблем не возникнет. Если кроме суммы указанной в справке, у вас были другие вычеты (см. НДФЛ-2), то впишите их на специально отведённых листах.

Лист Д1

  • Эта часть декларации содержит обобщенную информацию из всех страниц и разделов.
  • Далее нужно посчитать количество заполненных страниц и указать их на титульном листе.

После этого заполнение декларации окончено.

Теперь вы знаете, как заполнить НДФЛ-3 на налоговый вычет по процентам по ипотеке (о том, как получить налоговый вычет, узнайте тут).

Налоговая декларация через личный кабинет

Сегодня федеральная налоговая служба РФ предоставляет всем гражданам удобную возможность подать налоговую декларацию через личный кабинет. Сделать это можно с помощью ресурса nalog.ru.

Процесс существенно экономит и время, и деньги рядовых россиян – ведь отныне подготавливать и отправлять важнейшие документы можно онлайн, прямо из дома и в любое время суток.

Процесс отправки налоговой декларации физлицами

Чтобы подать декларацию непосредственно через сайт государственной налоговой службы, пользователю нужно:

В дальнейшем понадобится наличие электронной подписи и присутствие сертификата ключа ее проверки. Если подача документов осуществляется впервые, физическое лицо должно пройти этап формирования этого сертификата.

Для этого нужно:

  • в окне заполнения и представления налоговой декларации 3-НДФЛ кликнуть по расположенной справа строке Получение сертификата ключа проверки электронной подписи;
  • на следующей странице выбрать вкладку Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС;
  • нажать Сформировать запрос на сертификат.

Система запросит введение пароля. Секретный шифр пользователь задает сам. Так как он понадобится для дальнейшей работы с налоговой отчетностью, его обязательно нужно запомнить либо где-нибудь записать. После ввода пароля необходимо подтвердить данные и дождаться получения самого сертификата.

Имея сертификат ключа, отправить документ через личный кабинет налогоплательщика не составит труда.

Если у пользователя уже есть подготовленная декларация, ее можно сдать, нажав строку Направить сформированную декларацию.

После этого следует прикрепить фотографии либо сканы всех документов, подтверждающих сведения в составленной декларации. Сделать это нужно с помощью кнопки Добавить документ.

Система предупреждает об ограничении – общий объем загруженных файлов должен быть менее 20 Мегабайт.

После загрузки файл необходимо подписать, указав в нижней части окна заданный ранее пароль ключа и нажав кнопку Подписать и отправить.

Об этом будет свидетельствовать появившийся в ходе проверки статус – Завершена. Вместе с этим в разделе Переплата/задолженность в главном меню личного кабинета может появиться сумма переплаты.

Для ее перечисления на счет гражданина, пользователю необходимо отправить заявление на возврат.

После нажатия на указанную кнопку в открывшемся окне нужно указать банковские реквизиты для перечисления, сохранить изменения и подписать электронной подписью. В течение одного месяца возвращенная сумма поступит на банковский счет гражданина.

Как составить декларацию по налогам – подача документов ИП

Для отправки отчетности индивидуальному предпринимателю следует аналогично зайти в свой кабинет, выбрать раздел с отчетами и заполнить предложенный шаблон либо прикрепить готовый документ.

Отправив его, дождаться окончания камеральной проверки, распечатать декларацию в бумажном виде, подписать и поставить печать.

Отправить налоговую отчетность возможно и через сайт Госуслуги. Для этого нужно перейти к разделу каталога Налоги и финансы и выбрать вкладку Прием налоговых деклараций. После клика откроется раздел налоговой службы с подробным указанием последующих действий. Все этапы заполнения документации будут аналогичными перечисленным.

Штрафы за несвоевременную подачу декларации 3-НДФЛ

Все зависит от того, какая конкретно декларация была подана с опозданием:

  1. Если подана с опозданием декларация, по которой ничего выплачивать не нужно, то штраф составляет 1000 рублей. Этот документ является подтверждением, что налогоплательщик государству ничего не должен.
  2. Если налог к выплате есть, а документ не подали в нужные сроки – 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не больше, чем 30%.
  3. Если налог не выплачен и не поданы документы до 15 июля – 20% от суммы полагающегося налога. Если уклонение от налогов умышленное, то сумма штрафа возрастает до 40% от суммы отчислений.

Но штраф возможно применить только в случае, если непосредственно налоговый орган обнаружил нарушения. Если налогоплательщик сам выявил опоздание и подал все документы, то налоговики не могут уже применять к нему санкции.

Сколько вернут денег

Налоговый вычет – это сумма, на которую уменьшается налоговая база. Сколько вернут денег зависит от дохода и количества расходов. Например, доход за год составляет 750 тысяч рублей. Уплаченный налог с него – 750 000 х 13% = 97500. Если налогоплательщик потратил, например, на обучение ребенка 120 тысяч, то налоговая база уменьшается на эту сумму. Следовательно, он должен уплатить налог в размере 630 000 х 13% = 81900. В данном случае налоговый вычет составит 97500 — 81900 = 15 600 рублей. Кстати, по социальным выплатам это максимальная сумма налогового вычета.

ВАЖНО! Сумма больше 120 тысяч никак не учитывается и не переходит на следующий год. Максимальная сумма по имущественному вычету – 260 тысяч рублей (налоговая база до двух миллионов)

Максимальная сумма по имущественному вычету – 260 тысяч рублей (налоговая база до двух миллионов).

Тонкости заполнения документа

Хорошим помощником в формировании справки является приложение «Декларация», его можно скачать на официальном сайте ФНС.

При составлении 3-НДФЛ вручную необходимо учесть некоторые тонкости:

  • поля для текстов и чисел начинают заполнять слева, писать нужно заглавными буквами;
  • если остаются пустые строки, необходимо оставить там прочерки;
  • при пропуске пунктов необходимо оставить прочерки во всех свободных ячейках.

В документ вписывают полную сумму до копеек, кроме графы НДФЛ. Здесь вычисления округляются до рубля. Указание доходов и расходов нельзя указывать в иностранной валюте, необходимо перевести сумму в рубли по действующему курсу на момент заполнения декларации.

Важна и нумерация страниц, которая начинается с числа 001 и идет по порядку в поле «Стр.». Данные, которые налогоплательщик вносит в декларацию, должны быть подлинными и заверены подтверждающими документами.

Сведения о декларанте

При заполнении 3-НДФЛ в первую очередь необходимо вписать сведения о декларанте. К ним относятся:

  • Ф. И. О.;
  • дата рождения;
  • номер ИНН;
  • место рождения;
  • вид документа, удостоверяющего личность;
  • данные паспорта или другого удостоверения личности;
  • кем выдан документ;
  • контактный номер телефона.

При заполнении данных необходимо внимательно переписывать все, что находится в паспорте

Важно не допустить ошибку. В графе «Контактный телефон» следует указать действующий номер, на который в случае необходимости сможет дозвониться налоговый инспектор

ВАЖНО! Если ИНН нет, но будут внесены данные справки 2-НДФЛ, то система автоматически их считает

Процесс заполнения

Любой гражданин, которому хотя бы один раз приходилось оформлять бумаги для получения налогового вычета или просто оформлять 3-НДФЛ о налогах, сталкивался с тем, как долго и сложно порой бывает выстоять очередь в налоговой инспекции.

Шаг первый

Первым делом необходимо зарегистрировать свой личный портал. В этом может помочь лишь налоговая организация, ведь только работник налоговой при предъявлении документа, удостоверяющего личность человека, может внести его в налоговую систему и выдать пароль и логин для входа на сайт онлайн. После регистрационных действий и личного похода в налоговую инспекцию человек получает на руки логин и пароль, которые необходимы для того, чтобы зайти в официальный кабинет на сайте ФНС.

Шаг третий

После перемены первичного пароля перед налогоплательщиком появятся сведения о его недвижимости, а также все данные по уплате и начислению налогов, сумма задолженностей и имеющихся дивидендов. Для того чтобы передать декларацию через интернет, придется получить специальную электронную цифровую подпись.

Для ее получения гражданину следует нажать кнопку «Профиль», которая расположена в правой верхней части экрана.  Затем выбрать подпункт «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».

После этого на мониторе должно явится окошко, где необходимо будет указать расположение хранения подписи. Необходимо выставить крестик возле 2-го варианта – «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе Федеральной налоговой службы Российской Федерации».

В следующем окошке отобразятся сведения с данными гражданина. Там будет присутствовать его СНИЛС, ИНН, данные о фамилии, имени и отчестве и другое.

Резиденту рекомендуется тщательно проверить все заполненные строки электронных документов и только после этого в строке «Пароль для предоставления доступа к сертификату», а также «Повтор пароля» вписать установленный человеком пароль столько раз, сколько потребуется. После совершения данной операции следует нажать кнопку «Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата».

В основном отправленные данные проверяются почти мгновенно. Но иногда бывают прецеденты, когда сайт сильно перегружен и отклик может задержаться на целые сутки. После того как электронная расшифровка будет успешно введена, гражданин сумеет получить специальное объявление. То есть процесс обработки полностью автоматизирован.

Шаг четвертый

После приобретения электронной подписи можно использовать два способа подачи декларации по стандарту 3-НДФЛ. Первое, что необходимо сделать, — это создать бумагу в своем особом кабинете, второй — произвести загрузку уже готового файла, где изначально был создан и заполнен файл с декларацией.

Подробную пошаговую инструкцию по заполнению декларации бесплатно можно найти, просмотрев данную видеозапись:

Оформление декларации в личном кабинете

Отдать декларацию по новому стандарту в своем личном кабинете можно таким образом. Войти в раздел «Налог на доходы ФизЛица» и там нажать на «3-НДФЛ». Затем следует в списке выбрать пункт «Заполнить или отправить декларацию онлайн». В новом окне щелкнуть на кнопку «Заполнить новую декларационную бумагу». Затем выбрать нужный период и подтвердить действие кнопкой «Хорошо или ОК».

Следующим действием будет оформление самой формы 3-НДФЛ. В первой графе «Номер корректировки» в той ситуации, если форма заполняется первый раз, выставить “0”.

После записи в необходимых полях следует перейти к графе «Доходы, облагаемые по ставке тринадцать процентов» и нажать «Добавить прибыль». Как и в предыдущей вкладке, следует заполнить все строки, выделенные звездочкой.

Имущественный налоговый вычет

Это один из наиболее популярных способов вернуть деньги. Работает при покупке недвижимости, а также земельных участков. Гражданин вправе вернуть 13% от всех расходов, включая проценты по ипотеке. Основное отличие этого вида вычета от других – возможность перенести на следующий год оставшуюся сумму долга. Максимальная сумма вычета не должна превышать 260 тысяч. Это 13% от 2 млн рублей. Если квартира в ипотечном кредите, то максимум вырастает до 3 млн и на руки налогоплательщик может получить до 390 тысяч рублей.

Если в один год гражданину положены и социальные, и имущественные вычеты, то лучше для начала воспользоваться социальными льготами, а имущественный вычет перенести на следующий год.

Сдача декларации 3 НДФЛ о продаже автомобиля

Сдача декларации 3 НДФЛ, например о продаже автомобиля, также возможна в личном кабинете налоговой службы, причем здесь можно легко и быстро оформить электронную подпись, а затем оформить декларацию и отправить её в ФНС. Электронная подпись через сайт налоговой оформляется БЕСПЛАТНО!

Итак, оформление электронной подписи осуществляется следующим образом:

  • Необходимо перейти в раздел «Профиль» в личном кабинете налогоплательщика и открыть вкладку «Получить ЭП»;
  • Затем следует внимательно проверить свои реквизиты и установить пароль для сертификата электронной подписи — этот пароль будет нужен при подписании электронных деклараций в налоговой;
  • Дождитесь, пока сертификат будет сформирован, после чего Вы получите электронную подпись (обычно занимает около 30 минут, но может понадобиться до 24 часов).

После того, как мы получили электронную подпись, можем перейти к заполнению налоговой декларации 3 НДФЛ. Для этого требуется:

  1. Переходим в раздел «Подачи декларации» и выбираем «Заполнить онлайн»;
  2. Затем необходимо внимательно оформить декларацию, выбрать отчетный период и нажать на кнопку «Далее»;
  3. Далее указываем свои источники дохода за отчетный год;
  4. Если требуется — добавляем несколько источников дохода. Также, подтверждаем необходимость получения имущественного или иного налогового вычета (либо указываем, что вычет не требуется и не заполняем вкладку «Вычеты», просто оставляя графы пустыми. Нажимаем «Далее»;
  5. Система сформирует сумму налога, после чего остается лишь прикрепить необходимые документы, подтверждающие получение дохода (в случае дохода от продажи недвижимости или автомобиля — документы, подтверждающие факт совершения сделки) и нажимаем «Подтвердить и отправить»;

Электронная декларация 3 НДФЛ будет направлена в налоговый орган. Сотрудники рассмотрят декларацию и свяжутся с Вами через личный кабинет. Например, если необходимо будет уточнить какие-либо сведения, или прикрепить недостающие документы, сотрудник налоговой сообщит Вам об этом, и Вы сможете внести корректировки в декларацию. Также, можно аналогичным образом можно сдать нулевую декларацию.

Вот таким образом, можно заполнить и отправить электронную декларацию 3 НДФЛ через личный кабинет налоговой при помощи учетной записи портала Госуслуг в 2021 году!

Алгоритм подачи декларации ИП через личный кабинет налогоплательщика

Индивидуальные предприниматели ежегодно должны отправлять декларацию (3-НДФЛ) в налоговую службу. Это можно сделать удаленно от инспекции через персональный аккаунт.

Для того чтобы отправить документ, необходимо:

После того как вы загрузили декларацию в личный кабинет, система может потребовать сканы или фотографии документов, которые обычно нужны при личном посещении инспекции для подачи декларации. Потребуется документ, в котором указаны расходы индивидуального предпринимателя. Это подтверждает право на вычет.

Далее потребуется оформить заявление на возврат налога. Сумму указывать не нужно, она выбрана автоматически.

Это были последние действия при подаче декларации в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика без посещения отделения.

Правила оформления декларации: пошаговая инструкция

Следует помнить: необходима декларация для вычета. К остальным справкам предъявляются другие требования. Соответственно, данные там указываются иные.

Последовательность действий:

  • скачать на портале ФНС справки 3-НДФЛ за необходимый период;
  • подготовить нужные документы;
  • оформить страницы, необходимые для заполнения, или внести данные в «Личном кабинете» на сайте налоговой организации.

Декларация содержит 20 листов, но для возврата НДФЛ по ипотеке нужны не все. Портал налоговой сразу предлагает только нужные страницы. При отказе от услуг электронного сервиса соблюдайте правильную очередность самостоятельно. Сначала следует заполнить титульный лист. Затем — первое и седьмое приложения. В конце — первый и второй разделы. На каждой странице следует поставить дату и подпись.

При заполнении ручкой разрешены только синий и черный цвета.

Титульный лист

Этот раздел ознакомительный, в него вносятся общие данные. Не следует вносить информацию в раздел, который должен заполнять налоговый инспектор.

Титульный лист (форма 3-НДФЛ).

Следует указать:

  • налоговый период — 34;
  • номер корректировки — 0 при первой сдаче;
  • код налоговой организации;
  • код страны — 643 для России;
  • код категории налогоплательщика — 760 для физлиц;
  • статус — 1 для налоговых резидентов России, 2 — для нерезидентов;
  • Ф.И.О., сведения из паспорта, адрес и телефон налогоплательщика.

Необходимо поставить подпись и дату.

Первый раздел

Этот блок содержит суммы, которые подлежат возврату. Его следует заполнять после всех расчетов, имея под рукой нужные цифры. Обязательно указать сведения об организациях, выплачивающих доход.

Первый раздел (форма 3-НДФЛ).

Потребуется написать:

  • 010 — код 2, возврат подоходного налога;
  • 020 — код 07, если НДФЛ удерживается из дохода по трудовому договору, 08 — зарплата без удержания налога, 09 — дивиденды, 10 — иной доход;
  • 030 — код ОКТМО муниципального образования, на территории которого платится подоходный налог;
  • 040 — 0 — сумма, подлежащая возврату в бюджет;
  • 050 — возврат.

Второй

Во втором блоке рассчитывается база для расчета возврата.

Ко всем пунктам даются пояснения:

  • 010 — годовой доход, рассчитывается по 2-НДФЛ;
  • 020 — доходы, не подлежащие налогообложению;
  • 040 — размер имущественного вычета;
  • 060 — база для исчисления НДФЛ, разница дохода и вычета;
  • 070 — общая сумма налога — 13% от базы для исчисления;
  • 080 — удержанные налоги за год;
  • 160 — налог, который ФНС возвращает, разница сумм в 080 и 070 пунктах.

Второй раздел (форма 3-НДФЛ).

Приложение 1

В этом блоке заполняются сведения по заработной плате, которая облагается подоходным налогом. Данные можно взять из 2-НДФЛ, которую надо заранее заказать в бухгалтерии или найти в «Личном кабинете» на сайте ФНС.

Приложение 1 (форма 3-НДФЛ).

Приложение 7

Здесь рассчитывается вычет. Сделать вычисления самому трудно. Проще воспользоваться специальной программой на сайте ИФНС.

Заполните следующие пункты:

  • 010 — код недвижимости (2 — квартира);
  • 020 — код налогоплательщика (01 — собственник);
  • 031 — номер объекта: 1 — кадастровый, 2 — условный, 3 — инвентарный;
  • 090 — сумма выплаченных процентов;
  • 140 — размер налоговой базы;
  • 150 — расходы на покупку жилья;
  • 160 — сумма расходов на оплату процентов по ипотеке;
  • 170 — оставшаяся сумма вычета за приобретение квартиры;
  • 180 — остаток вычета по процентам.

Приложение 7 (форма 3-НДФЛ).

Понадобятся адрес дома или квартиры, даты регистрации права собственности. Пункт 080 заполняется, если нужно вернуть НДФЛ по оплате стоимости квартиры.

Заполнение декларации онлайн

Заходим в личный кабинет. И переходим по вкладке «Налог на доходы ФЛ».

Выбираем «Заполнить декларацию онлайн».

Жмем «Заполнить новую декларацию». И отмечаем период, за который нужно получить налоговый вычет.

Процесс заполнения декларации состоит из 3 шагов:

  1. Ввод личных данных.
  2. Сведений о доходах.
  3. Информация по внесенной на ИИС суммы.

При составлении декларации 3-НДФЛ, внесенные данные будут автоматически подставляться в нужные поля. Сведя все ваши действия к минимуму.

На первом шаге, при заполненном данными личном кабинете, даже ничего не нужно будет вводить. Все уже готово.

Если что-то непонятно, рядом с каждым полем есть кнопка со знаком вопроса. При наведении, выводятся всплывающие подсказки с подробным объяснением.

Второй шаг — ввод данных о полученных доходах и уплаченных налогов. Для физических лиц нужно выбрать «Доходы, облагаемые по ставке 13%».

Выбираем один или несколько источников доходов. И отмеченные сведения переносятся в декларацию.

У меня более 20 официальных источников дохода. Заполняя декларацию через программу, тратил на все более 1,5 часов. Здесь все решается одним щелчком мыши.

Если информация о доходах отсутствует на сайте, нужно заполнить вручную. В этом случае на руках должна быть справка 2-НДФЛ. Ее нужно будет приложить к декларации.

В иных случаях она не нужна.

Шаг третий — Вычеты.

Если есть дети — заполняем вкладку «Стандартные».

Инвестиционный вычет по ИИС. Переходим на нужную вкладку «Инвестиционные и убытки по ЦБ»

В отмеченное на скриншоте ниже поле, вводим сумму внесенных средств на ИИС.

На этом все. Декларация готова. Проверяем финальные данные. И можно отправлять сформированный файл.

Заявление на возврат формируется онлайн. Все что нужно — это ввести банковские реквизиты, для перечисления денег после проверки декларации.

Прикрепляем к отправляемой декларации необходимые документы в электронном виде.

Система запросит пароль, который вы указывали при создании электронного ключа.

На этом все. Декларации отправлена. И остается только ждать.

Этапы проверки можно отслеживать в личном кабинете.

На моем примере.

Подана 7 февраля 2018. Завершена 7 мая. Проверка заняла ровно 3 месяца. Видна сумма к возврату, в качестве налогового вычета.

Бесплатно заполнить и сдать 3-НДФЛ онлайн через интернет

Заполнить и подать заполненную декларацию 3-НДФЛ через интернет можно абсолютно бесплатно
на сайте госуслуг
или в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой службы.

Войти в свой личный кабинет на сайте налоговой службы можно несколькими способами, например:

1

Можно получить логин и пароль лично в любой инспекции
ФНС России,
независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию
ФНС России при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность. Получение доступа к сервису для лиц,
не достигших 14 лет, осуществляется законными представителями (родителями,
усыновителями, опекунами) при условии предъявления свидетельства о рождении
и документа, удостоверяющего личность представителя. Если логин и пароль были
получены, но потерялись, то следует обратиться в любую инспекцию
ФНС России с документом,
удостоверяющим личность.

2

С помощью учетной записи на портале госуслуг. Однако такое возможно,
если учетная запись на портале госуслуг подтверждена. Чтобы подтвердить
свою учетную запись на портале госуслуг нужно один раз обратиться
за подтверждением личности с паспортом и
СНИЛС
в отделение почты России, МФЦ или другие
центры обслуживания госуслуг.

В личном кабинете на сайте на сайте ФНС в разделе «Жизненные ситуации» вы найдете пункт меню «Подать декларацию 3-НДФЛ».

После этого в дополнительных пунктах меню на открывшейся странице вы можете выбрать, что нужно сделать:
Заполнить новую декларацию онлайн,
Отправить декларацию, заполненную в программе,
Скачать программу для заполнения декларации.

Если выбрать пункт «Заполнить новую декларацию онлайн», то вы будете
перенаправлены на официальный бесплатный сервис заполнения декларации 3-НДФЛ
на сайте ФНС России. Там можно и заполнить, и сдать декларацию 3-НДФЛ
через интернет без посещения налоговой инспекции.

Если у Вас уже есть готовая декларация, сформированная с помощью
программы «Декларация»
или иного программного обеспечения, Вы можете направить её в налоговый орган
в электронном виде. Для этого нажмите кнопку «Направить сформированную декларацию».
Если вы хотите заполнить новую декларацию в режиме онлайн, нажмите
кнопку «Заполнить новую декларацию».

Бесплатный сервис налоговой службы позволяет:

  • Заполнить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн.
  • Выгрузить заполненную онлайн декларацию в файл для дальнейшей
    печати и представления в налоговый орган на бумажном носителе.
  • Экспортировать заполненную онлайн декларацию 3-НДФЛ в файл формата
    xml для представления в электронном виде.
  • Подписать усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной
    электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ,
    сформированную в режиме онлайн, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.
  • Подписать усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной
    электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную
    с помощью внешнего программного обеспечения:
    программы «Декларация»
    и других программных средств, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.

Как правильно заполнить 3-НДФЛ

Существует много сервисов, предоставляющих платные и бесплатные услуги по заполнению 3 НДФЛ. Сегодня мы будем оформлять  налоговую декларацию, которую скачаем на официальном сайте налоговой.

Выбираете 2013 год, или  год, за который хотите декларироваться. Затем нажмите  «загрузить»  программу установки.

Когда установка завершится, вы увидите значок .

Запустите программу щелчком мыши и продолжайте установку, нажимая  на значок «далее» до того момента, пока на экране увидите «готово». Теперь у вас будет установленная программа в виде ярлыка .

Делайте установку на рабочий стол, чтобы было удобно и быстро с ней работать и быстро удалить ее, когда она уже не будет нужна.

Заполнение 3-НДФЛ в программе

Щелчком мыши по последнему значку открываем  программу и заполняем задание условий:

Номер корректировки ставим 0; выбираем  признак (отмечено стрелкой); указываем вид доходов, которые декларируем. Тип декларации, соответственно, выбираем 3НДФЛ. Подтверждаем достоверность  — нижний раздел.

Второй раздел — сведения о декларанте

Заполняем поля, указанные стрелками, или выбираем из программы по указателям.

Раздел — доходы, полученные в РФ

В этом разделе выбрать  облагаемую базу (13%), плюсом добавить строчки для внесения ваших работодателей (из справки 2НДФЛ), далее помесячно расписать доход и расход, не забывая проставлять коды дохода и вычета. Остальные, итоговые строчки, просчитаются автоматически (сверьте их со справкой от работодателя).

Далее переходим в  «Вычеты»

Ставим галочку (социальный налоговый вычет),   в окне «предоставить», затем  выбираем один или несколько видов вычетов, проставляем суммы согласно фактическим документам.

В  этом же разделе можно заполнить и имущественный вычет:

Выбирать и заполнять, согласно указателям, все разделы. Не забудьте так же выбрать и способ приобретения. После заполнения данных об объекте нужно перейти к вводу сумм.

Заполняем расходы на покупку жилья  и  процентам,  построчно, не забывая указывать  предыдущие вычеты.  Теперь все данные декларации заполнены, в верхнем поле нужно нажать на значок «проверить». Если какие-либо данные внесены некорректно, программа напомнит вам, что их нужно изменить или внести. Когда проверка успешно  завершена, можно сделать визуальный «просмотр», после этого файл «сохранить» и «распечатать».

Дополнение

Вместе с распечатанной декларацией необходимо предоставить копии или оригиналы документов по расходам, которые вы декларируете. Можно отправить документы по почте, можно предоставить лично.

test

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector